内部稽核职责
本公司设置隶属于董事会之内部稽核单位,并依公司规模、业务情况、管理需要及其他有关法令之规定,配置稽核主管一名与其所属适任及适当人数之专任内部稽核人员。
内部稽核单位依稽核计划执行工作,此稽核计划依风险评估结果拟订并经审计委员会及董事会通过。稽核计划执行的成果,会定期或必要时向审计委员会及董事会报告。
内部稽核单位督促内部各单位及子公司每年定期自行评估内部控制制度之有效性,再由内部稽核单位复核各单位及子公司之自行评估报告,并综合自行评估结果,做为董事会及总经理出具内部控制制度声明书之依据。
检举管道
联发科技从业道德行为规范提供以下检举管道,对于检举人之个人资料及检举内容,本公司将依法予以保密,并采取适当之保护措施。
电话举报 : (886)-3-6030011,稽核处主管。
电子邮件举报 : ethics.reporting@mediatek.com (自动转发稽核处主管)。
投函举报 : 新竹市笃行一路1号 联发科技稽核处主管。